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尚品宅配

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尚品宅配(300616)业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240129 300616 尚品宅配 预增 25.28 ~ 62.00 5800.00 ~ 7500.00 4629.72
业绩变动原因:2023年,公司紧密围绕年初制定的经营计划有效开展工作,实现归属于上市公司股东的净利润同比提升:1.公司聚焦定制+配套业务,持续推广全屋定制随心选新模式,并迭代推出了包含23款大产品的AiLife6智享生活系列,精准匹配客户需求。此外,公司积极推动以“随心选”全屋定制新模式为基础的营销策划,于2023年9月末推出了699套餐,通过699惠民专供系列抢占流量入口。战略聚焦+组织变革推动公司业务发展持续改善,经营净现金流大幅提升。2.公司持续优化直营和加盟的渠道布局,大力拓展楼盘拎包、装修公司等多渠道业务合作。3.公司持续在费用控制、组织变革、流程优化、生产精益化管理等层面积极开展变革,利用信息化、数字化及AI技术提升效率。报告期内,预计影响净利润的非经常性损益金额约为1,900万元。
2 20210129 300616 尚品宅配 预减 -82.02 ~ -79.18 9500.00 ~ 11000.00 52839.88
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9500万元至11000万元,与上年同期相比变动幅度:-82.02%至-79.18%。业绩变动原因说明报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司生产经营面临较大挑战。公司加大未来面向整个家居空间数字化能力的投入,为未来整装走向整装工业化(规模化)做好准备;同时公司也在持续加强大数据、人工智能、科技大基建和整装新品研发的投入。上述工作的持续投入,一方面给公司带来了营业收入的逐步恢复(报告期内公司营业收入预计比上年同期下降约10%),另一方面也给公司2021年乃至未来更长时间的发展提供了持续输出的动力。但因公司直营业务比重大、工程业务比重少,直营店铺租金、销售人员薪酬等属于刚性费用,疫情又影响客户进店、安装交付等,本报告期公司净利润出现下滑。报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为5,786万元。
3 20200410 300616 尚品宅配 续亏 -608.84 ~ -586.69 -16000.00 ~ -15500.00 -2257.20
业绩变动原因:与往年类似,2020年第一季度亏损一方面是受分季度收入结构和成本因素影响所致。公司主营业务收入受季节影响较大,第一季度属于家具销售淡季,营业收入占全年营收比重较低;而公司直营业务比重大,销售费用中的店铺租金、销售人员薪酬等占比较大,此类费用属于刚性费用,各季度支出较为平均。而2020年第一季度亏损另一方面就是受疫情影响所致。受疫情影响,公司、加盟商及整装云会员复工时间延迟,用户也延后了定制家具的消费需求;而为了帮助公司加盟商伙伴度过难关,公司也给予了全国各地加盟商及门店一定补贴,包括防疫补贴、减免020平台引流服务费用,以及“新模式”+“科技大基建”的技术支持。公司将以“新模式”+“科技大基建”创新为核心出发点,扭转疫情之“危”为新一次转型之“机”,努力快速扭亏为盈。报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为1,200万元。
4 20200409 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-15500万元至-16000万元。业绩变动原因说明报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司生产经营面临较大挑战。在疫情面前,公司积极自我变革,创新前进。2020年初公司树立了新十年新使命——“让中国人民的美好家居生活的实现过程美好一点”,并强调了公司的发展主张:坚持做有价值的事,坚持做有价值的人,坚持做有价值的企业!在这个价值主张的指引下,公司积极抗疫,打造“新模式”+“科技大基建”,朝着“让实现美好生活的过程更美好”的方向创新开展工作。(一)“新模式”+“科技大基建”面对疫情影响,公司探索出“新模式”+“科技大基建”的发展策略。1.新模式:以往的定制服务,用户在线上预约设计师上门进行量房和沟通,再前往门店沟通方案和体验样板间,需要线上线下多个环节,售前服务周期较长。而在新模式下,公司在多年运作020的良好基础上,充分发挥自身线上技术和团队优势,把原来的线上线下多个环节搬到了线上,创新开展“线上门店”业务。在线上营销推广技术及手段继续引领行业外,进一步让用户足不出户,就可以享受到线上量房沟通、设计师免费设计,并且可以一对一地在线实时通过视频看3D方案、讨论和修改方案,疫情期间充分满足顾客“无接触购买家具”的需求。把原来线下服务的“几小步”,变成了线上服务的“一大步”,极大地缩短售前服务周期。未来将会有更多的环节整合在“线上”,形成线上全流程服务闭环,全力打造行业O2O的2.0版本。2.科技大基建:新模式背后,公司也正在进行着一场贯穿上下的“科技大基建”工程建设。依靠全国上千家终端门店网络和一万多名设计师,借助AI云技术对现有的三大数据库(户型库、产品库、方案库)进行全新升级,将打造全国各个地区、各个楼盘的各种房型、顾客的不同生活阶段画像、不同职业标签、不同风格的设计案例等大型数据库。整合行业多种配套产品,对用户一站式需求进行大数据精准匹配,大幅提升设计效率和方案质量,让设计师解放出来,转型为顾问型服务人员,为用户提供更高效、个性化的高品质设计服务。(二)大直播:线上营销创新凭借公司在短视频赛道上的超前布局,公司打造了新居网MCN机构,自主孵化和签约了近300个IP家居类达人,打通从视频和直播圈粉、到粉丝互动评论、再到私域粉丝运营、线下变现的全链路。报告期内,公司利用“直播+IP”开启了家居行业引流获客的新局面。在315大牌直播团购节活动中,自主孵化合计有着约1.2亿粉丝级别的“设计师阿爽”“wuli设计姐”等20余个家居行业的大IP悉数出动,通过“主会场+分会场”的形式在四大主流直播短视频平台同步直播,全国上千家终端门店线下联动配合,取得了较好的成果。在疫情防控仍然紧张的3月,通过创新线上营销,线上获取的量尺机会数对比去年单月最高峰值提升了50%!(三)亏损原因说明与往年类似,2020年第一季度亏损一方面是受分季度收入结构和成本因素影响所致。公司主营业务收入受季节影响较大,第一季度属于家具销售淡季,营业收入占全年营收比重较低;而公司直营业务比重大,销售费用中的店铺租金、销售人员薪酬等占比较大,此类费用属于刚性费用,各季度支出较为平均。而2020年第一季度亏损另一方面就是受疫情影响所致。受疫情影响,公司、加盟商及整装云会员复工时间延迟,用户也延后了定制家具的消费需求;而为了帮助公司加盟商伙伴度过难关,公司也给予了全国各地加盟商及门店一定补贴,包括防疫补贴、减免020平台引流服务费用,以及“新模式”+“科技大基建”的技术支持。公司将以“新模式”+“科技大基建”创新为核心出发点,扭转疫情之“危”为新一次转型之“机”,努力快速扭亏为盈。
5 20200228 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:527607598.19元,与上年同期相比变动幅度:10.59%。业绩变动原因说明(一)经营业绩公司2019年度实现营业总收入726,483.16万元,比上年同期增长9.32%;营业利润62,160.15万元,比上年同期增长9.36%;利润总额61,995.64万元,比上年同期增长8.19%;实现归属于上市公司股东的净利润52,760.76万元,比上年同期增长10.59%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,453.46万元,比上年同期增长26.80%。上述指标变动的主要原因是:报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。公司加大投入新技术和新产品研发、推出第二代全屋定制新模式,自营城市市场份额迅速提升、加盟渠道业务快速扩张、整装业务高速推进等,带来了公司业绩的快速增长。(二)财务状况报告期内,公司经营稳健,财务状况良好。报告期末公司总资产610,855.50万元,较期初增长14.78%;归属于上市公司股东的所有者权益351,353.47万元,较期初增长15.32%;股本19,867.86万股,较期初无变化;归属于上市公司股东的每股净资产17.68元,较期初增长15.25%。期末总资产、所有者权益增加,系公司销售业绩良好、净利润较大幅度增长所致。
6 20200121 300616 尚品宅配 略增 10.00 ~ 20.00 52478.00 ~ 57249.00 47707.52
业绩变动原因:1.报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。公司加大投入新技术和新产品研发、推出第二代全屋定制新模式,自营城市市场份额迅速提升、加盟渠道业务快速扩张、整装业务高速推进等,带来了公司业绩的快速增长,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约10%-20%,扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长约26%-40%。2.报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为8,307万元。
7 20200120 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:52478.27万元至57249.02万元,与上年同期相比变动幅度:10%至20%。业绩变动原因说明1.报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。公司加大投入新技术和新产品研发、推出第二代全屋定制新模式,自营城市市场份额迅速提升、加盟渠道业务快速扩张、整装业务高速推进等,带来了公司业绩的快速增长,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约10%-20%,扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长约26%-40%。2.报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为8,307万元。
8 20191015 300616 尚品宅配 略增 13.66 ~ 19.44 33276.00 ~ 34969.00 29277.26
业绩变动原因:1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。公司加大投入新技术和新产品研发、推出第二代全屋定制新模式,自营城市市场份额迅速提升、加盟渠道业务快速扩张、整装业务高速推进等,带来了公司业绩的快速增长,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约13.66%-19.44%,扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长约49%-58%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为5,000万元。
9 20191014 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:16928.99万元至18621.89万元,与上年同期相比变动幅度:0%至10%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。公司加大投入新技术和新产品研发、推出第二代全屋定制新模式,自营城市市场份额迅速提升、加盟渠道业务快速扩张、整装业务高速推进等,带来了公司业绩的快速增长,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约13.66%-19.44%,扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长约49%-58%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为5,000万元。
10 20190713 300616 尚品宅配 略增 20.00 ~ 40.00 14818.00 ~ 17288.00 12348.28
业绩变动原因:1、报告期内,公司按照2019年度经营计划有序推进各项工作:第二代全屋定制模式推出,重新定义传统定制家具门店的服务内涵,打造全新的能力边界,直营城市市场份额快速提升,加盟渠道得以快速扩张;自营整装及整装云业务快速迭代及扩张,共同打造国内领先的家居产业互联网平台;海外市场产业模式输出得到多个国家合作伙伴的认可和信赖,取得阶段性重大进展。上述工作的推进带来了公司经营业绩较大幅度的增长,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约20%-40%,扣除非经常性损益后的净利润同比增长约75%-112%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为3,100万元,上年同期为5,644.62万元。
11 20190712 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:14817.94万元至17287.59万元,与上年同期相比变动幅度:20%至40%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司按照2019年度经营计划有序推进各项工作:第二代全屋定制模式推出,重新定义传统定制家具门店的服务内涵,打造全新的能力边界,直营城市市场份额快速提升,加盟渠道得以快速扩张;自营整装及整装云业务快速迭代及扩张,共同打造国内领先的家居产业互联网平台;海外市场产业模式输出得到多个国家合作伙伴的认可和信赖,取得阶段性重大进展。上述工作的推进带来了公司经营业绩较大幅度的增长,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约20%-40%,扣除非经常性损益后的净利润同比增长约75%-112%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为3,100万元,上年同期为5,644.62万元。
12 20190410 300616 尚品宅配 续亏 25.00 ~ 35.00 -2473.00 ~ -2144.00 -3297.90
业绩变动原因:1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。定制家具新产品和大家居配套产品不断推出、直营业绩快速提升、加盟渠道实现快速扩张、三地自营整装业务加速开展、Homkoo整装云全国布局快速推进等,带来了公司营业收入和利润较大幅度的增长及改善,预计营业收入比上年同期增长约15%,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同比减亏约25%-35%,扣非后净利润同比减亏约38.08%-43.29%。2、2019年第一季度亏损原因与往年相同,2019年第一季度亏损主要还是受分季度收入结构和成本因素影响所致。公司主营业务收入受季节影响较大,第一季度属于家具销售淡季,营业收入占全年营收比重较低;而公司直营业务比重大,销售费用中的店铺租金、销售人员薪酬等占比较大,此类费用属于刚性费用,各季度支出较为平均。但与去年同期对比,由于经营效率逐年持续提升,公司一季度亏损金额持续降低,尤其扣除非经常性损益影响后的净利润实现较大幅度减亏。3、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为1450万元。
13 20190409 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-2143.64万元至-2473.43万元,与上年同期相比变动幅度:35%至25%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。定制家具新产品和大家居配套产品不断推出、直营业绩快速提升、加盟渠道实现快速扩张、三地自营整装业务加速开展、Homkoo整装云全国布局快速推进等,带来了公司营业收入和利润较大幅度的增长及改善,预计营业收入比上年同期增长约15%,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同比减亏约25%-35%,扣非后净利润同比减亏约38.08%-43.29%。2、2019年第一季度亏损原因与往年相同,2019年第一季度亏损主要还是受分季度收入结构和成本因素影响所致。公司主营业务收入受季节影响较大,第一季度属于家具销售淡季,营业收入占全年营收比重较低;而公司直营业务比重大,销售费用中的店铺租金、销售人员薪酬等占比较大,此类费用属于刚性费用,各季度支出较为平均。但与去年同期对比,由于经营效率逐年持续提升,公司一季度亏损金额持续降低,尤其扣除非经常性损益影响后的净利润实现较大幅度减亏。3、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为1450万元。
14 20190227 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:484422730.06元,与上年同期相比变动幅度:27.46%。业绩变动原因说明公司2018年度实现营业总收入664,537.10万元,比上年同期增长24.83%;营业利润58,189.41万元,比上年同期增长26.20%;利润总额58,422.60万元,比上年同期增长27.66%;实现归属于上市公司股东的净利润48,442.27万元,比上年同期增长27.46%。上述指标变动的主要原因是:(1)公司继续开展基于AI方向的新一代软件技术研发和产品研发,进一步提升公司的核心竞争力;(2)公司不断推出定制家具新产品和大家居配套新品,打造更多新中产生活方式之首选产品;(3)公司持续发力加盟店铺的拓展和努力提升直营店效益,实现了加盟渠道的快速扩张和直营业绩的稳定增长;(4)公司持续创新O2O营销模式,打造千万级短视频矩阵,深化平台运营能力,打造互动生态圈,以此提升品牌曝光度和提升经营业绩;(5)公司有序开展三地自营整装业务,快速推进Homkoo整装云全国布局,并赋能整装云会员——家装公司,为公司在产业互联网时代快速发展奠定良好的基础;(6)公司“尚品宅配”和“维意定制”品牌通过开展系列品牌宣传和营销活动,提升了品牌知名度。
15 20190131 300616 尚品宅配 略增 20.00 ~ 30.00 45605.00 ~ 49406.00 38004.50
业绩变动原因:1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。定制家具新产品和大家居配套品的不断推出、直营业绩稳步提升、加盟渠道实现快速扩张、三地自营整装业务的有序开展、Homkoo整装云全国布局的快速推进等,带来了公司营业收入和利润较大幅度的增长,预计营业收入比上年同期增长约20%-30%,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约20%-30%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为13,000万元-13,500万元。
16 20190130 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:45605.4万元至49405.85万元,与上年同期相比变动幅度:20%至30%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。定制家具新产品和大家居配套品的不断推出、直营业绩稳步提升、加盟渠道实现快速扩张、三地自营整装业务的有序开展、Homkoo整装云全国布局的快速推进等,带来了公司营业收入和利润较大幅度的增长,预计营业收入比上年同期增长约20%-30%,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约20%-30%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为13,000万元-13,500万元。
17 20181013 300616 尚品宅配 略增 38.24 ~ 45.04 28445.00 ~ 29844.00 20577.00
业绩变动原因:1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。直营业绩稳步提升、加盟渠道的快速扩张、自营整装业务的开展、Homkoo整装云全国布局的稳步推进、公司人均效率及生产效率的提升,带来了公司销售收入和利润较大幅度的增长,预计本报告期营业收入比上年同期增长约25%-35%,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约38.24%-45.04%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为10342万元。
18 20181012 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:16089万元至17488万元,与上年同期相比变动幅度:15%至25%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。直营业绩稳步提升、加盟渠道的快速扩张、自营整装业务的开展、Homkoo整装云全国布局的稳步推进、公司人均效率及生产效率的提升,带来了公司销售收入和利润较大幅度的增长,预计本报告期营业收入比上年同期增长约25%-35%,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约38.24%-45.04%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为10342万元。
19 20180713 300616 尚品宅配 预增 80.00 ~ 100.00 11857.00 ~ 13174.00 6587.01
业绩变动原因:1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。直营业绩稳步提升、加盟渠道的快速扩张、公司人均效率及生产效率的提升,带来公司销售收入和利润较大幅度的增长,预计本报告期营业收入比上年同期增长约30%-35%,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约80%-100%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为5,500-5,800万元,去年同期为716.76万元。
20 20180712 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11856.62万元至13174.02万元,与上年同期相比变动幅度:80%至100%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。直营业绩稳步提升、加盟渠道的快速扩张、公司人均效率及生产效率的提升,带来公司销售收入和利润较大幅度的增长,预计本报告期营业收入比上年同期增长约30%-35%,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约80%-100%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为5,500-5,800万元,去年同期为716.76万元
21 20180409 300616 尚品宅配 续亏 25.00 ~ 35.00 -3493.00 ~ -3027.00 -4657.14
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-3027.14万元至-3492.86万元。业绩变动原因说明(1)分季度收入结构因素影响。公司主营业务收入受季节影响较大,公司大部分业务收入来源于南方区域,该区域第一季度气候潮湿、雨水较多,不适宜室内装修,而且春节也在第一季度。因此第一季度购置家具相对较少,属于传统的家具销售淡季,经营业绩相对全年其他季度较差,从2017年四个季度的收入结构来看,一季度营收占全年营收比重大约仅为15%。(2)成本因素影响。公司直营业务比重较大,因此销售费用中的店铺租金、销售人员薪酬等占比较大,此类费用属于刚性费用,各季度支出较为平均。
22 20180227 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:365986597.39元,与上年同期相比变动幅度:43.24%。业绩变动原因说明1.经营业绩公司2017年度实现营业总收入532,344.71万元,比上年同期增长32.23%;营业利润45,658.54万元,比上年同期增长45.15%;利润总额45,137.75万元,比上年同期增长40.39%;实现归属于上市公司股东的净利润36,598.66万元,比上年同期增长43.24%。上述指标变动的主要原因是:(1)随着公司成功上市,品牌知名度及美誉度逐步提高。“尚品宅配”和“维意定制”品牌借助上市契机,加大品牌宣传及营销力度,有效促进终端消费者成交。(2)公司加快全国加盟门店布局,截至2017年12月底,公司加盟店总数已达1557个(含在装修的店面),相比2016年12月底净增加了476家,为2018年全国市场高速拓展打下坚实基础。同时公司稳定推进直营门店布局,销售订单稳步上升。(3)公司持续推进一口价衣柜,使衣柜业务获得更加快速的增长;同时公司全面发力客餐厅宅配配套产品,推出“宅配优选”“维意甄选”系列套餐产品,丰富了配套产品销售品类,有效提升配套品销售同比增长。(4)随着“智能制造生产线建设项目(五厂)”的逐步投产,公司的生产产能大为增加;另外,随着高度自动化、数字化的智能生产系统使用,工人单位时间人均产出也得到提升,生产效率稳步上升。2.财务状况报告期内,公司经营稳健,财务状况良好。报告期末公司总资产455,508.02万元,较期初增长111.87%;归属于上市公司股东的所有者权益261,148.18万元,较期初增长213.00%;股本11,039.00万股,较期初增长36.28%;归属于上市公司股东的每股净资产23.66元,较期初增长129.71%。上述指标变动的主要原因是2017年公司首次公开发行股票及实施股权激励后货币资金、股本、资本公积增加,及本报告期内利润增加所致。
23 20170906 300616 尚品宅配 预增 40.00 ~ 60.00 35772.00 ~ 40882.00 25551.07
业绩变动原因:1、随着公司成功上市,品牌知名度及美誉度逐步提高。“尚品宅配”和“维意定制”品牌借助上市契机,加大品牌宣传及营销力度,有效促进终端消费者成交。2、公司加快全国加盟门店布局,同时稳定推进直营门店布局,销售订单稳步上升,对应的销售收入与净利润均有所上升。4、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为3500万元-4000万元。
24 20170905 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:35,771.50万元至40,881.71万元,较上年同期相比变动幅度:40.00%至60.00%。业绩变动原因说明1、随着公司成功上市,品牌知名度及美誉度逐步提高。“尚品宅配”和“维意定制”品牌借助上市契机,加大品牌宣传及营销力度,有效促进终端消费者成交。2、公司加快全国加盟门店布局,同时稳定推进直营门店布局,销售订单稳步上升,对应的销售收入与净利润均有所上升。3、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为3500万元-4000万元。
25 20170829 300616 尚品宅配 预增 53.79 ~ 76.44 18206.00 ~ 20887.00 11838.00
业绩变动原因:预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:11,619.00万元至14,300.00万元,较上年同期相比变动幅度:30.00%至60.00%。业绩变动原因说明1、业绩增长符合预期,随着公司成功上市,品牌知名度及美誉度逐步提高,公司加快全国加盟门店布局,同时销售旺季的到来,销售订单稳步上升,对应的销售收入与净利润均有所上升。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为2088万元。
26 20170712 300616 尚品宅配 预增 100.00 ~ 130.00 5800.00 ~ 6670.00 2900.01
业绩变动原因:行业增长符合预期,随着公司成功上市,品牌知名度及美誉度逐步提高,公司加快全国加盟门店布局,同时销售旺季的到来,尤其二季度销售订单稳步上升,对应的销售收入与净利润均有所上升。
27 20170711 300616 尚品宅配 ~ ~
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5,800.00万元至6,670.00万元,较上年同期相比变动幅度:100.00%至130.00%。业绩变动原因说明行业增长符合预期,随着公司成功上市,品牌知名度及美誉度逐步提高,公司加快全国加盟门店布局,同时销售旺季的到来,尤其二季度销售订单稳步上升,对应的销售收入与净利润均有所上升。
28 20170619 300616 尚品宅配 预增 70.00 ~ 100.00 4931.00 ~ 5800.00 2900.01
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4,931.00万元至5,800.00万元,较上年同期相比变动幅度:70.00%至100.00%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司按照年度经营计划有序推进各项工作。加盟渠道的快速扩张,公司人均效率的提升,带来公司销售收入和利润较大幅度的增长,预计归属于上市公司股东的净利润增长约70%-100%。2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额为700-800万元,去年同期为5.10万元。
29 20170306 300616 尚品宅配 续亏 10.13 ~ 29.97 -5300.00 ~ -4130.00 -6051.21
业绩变动原因:预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-4,130.00万元至-5,300.00万元,较上年同期相比变动幅度:29.97%至10.13%。业绩变动原因说明公司预计2017年1-3月实现营业收入区间为68,410万元~80,840万元,相比去年同期增长10%~30%,实现归属于母公司所有者的净利润区间为-5,300万元~-4,130万元,相比去年同期减亏10.13%~29.97%。

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