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国芯科技(688262)业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240130 688262 国芯科技 首亏 -321.03 ~ -256.02 -17000.00 ~ -12000.00 7691.21
业绩变动原因:报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润亏损的主要原因如下:1、受半导体行业周期波动的影响,公司2023年的IP授权收入同比下降;受行业芯片去库存和市场竞争导致芯片产品价格调整下降等因素影响,公司报告期内自主芯片与模组业务销售收入和毛利率同比下降;前述两项影响当期业绩。2、受部分产品生产时间周期加长的影响,公司在手订单中两个定制服务的项目未能按预期实现客户产品和服务交付,公司报告期内定制服务收入和去年业绩基本相当,未能实现预期增长。但由于定制芯片设计服务项目人力成本占比上升、基于先进工艺的定制芯片量产服务芯片销售价格下降和晶圆价格上升等原因,定制服务毛利率同比下降,影响当期业绩。上述两个定制服务项目正在继续加紧实施中。3、公司报告期内加大了对汽车电子芯片、面向服务器的高可靠存储管理控制芯片(Raid芯片)的研发投入和市场团队建设,导致公司研发费用、销售费用和管理费用有较大幅度增加,影响当期业绩。4、公司报告期内投资收益、营业外收入等非经常性损益同比下降,影响当期业绩。公司2023年年底在手订单同比较大幅度增长,与2023年6月底相比继续增长。得益于研发投入的增加、研发人员的增多以及公司市场团队的扩展,公司于2023年新推出的系列化汽车电子芯片及服务器高可靠存储管理控制芯片(Raid芯片)均已进入诸多客户的测试开发和应用阶段,部分产品亦已获得客户订单,未来公司盈利能力有望获得提升。
2 20230420 688262 国芯科技 首亏 -8836.82 ~ -8836.82 -2686.00 ~ -2686.00 30.74
业绩变动原因:(1)本报告期内公司持续调整产品结构,抓住行业发展机遇,围绕汽车电子和工业控制、边缘和先进计算等重点领域,积极开拓市场和客户,公司自主芯片和芯片定制服务业务均实现增长,特别是公司自主芯片和芯片定制服务业务中汽车电子和工业控制芯片、边缘和先进计算芯片业务的收入增长幅度较大,因此公司整体营业收入实现了较大幅度的增长。(2)本报告期内公司为抓住高端汽车电子芯片、高可靠存储芯片和高性能2高安全边缘计算芯片国产化替代的机遇,围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片和高性能高安全边缘计算芯片等领域,较大幅度增加了研发人员数量,进行了高强度的研发投入,导致本季度研发费用比上年度同期预计增加3000多万元,增长幅度预计将超过130%。上述研发投入将为公司未来高端汽车电子芯片、高可靠存储芯片和高性能高安全边缘计算芯片业务的发展奠定基础。(3)本报告期内公司定制芯片服务业务相比去年同期实现较大幅度增长,但由于公司主要晶圆制造供应商在2022年下半年和2023年一季度分别提高了晶圆制造价格,公司晶圆单位成本相比去年同期有较大涨幅,导致公司定制芯片服务业务尤其是芯片量产服务收入的总体毛利率相比去年同期出现阶段性较大幅度下降。近期随着全球晶圆制造紧张局面的改善,上述不利因素可望得到缓解,公司定制芯片服务业务的规模化增长有望对公司总体业绩发展起到积极作用。(4)本报告期公司营业外收入为26.64万元,相比去年同期营业外收入622.13万元有较大幅度的下降。以上(2)(3)(4)所述因素导致公司本期归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降。
3 20230228 688262 国芯科技 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8292.38万元,与上年同期相比变动幅度:18.12%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营情况2022年度,公司实现营业收入55,295.72万元,同比增长35.73%;实现归属于母公司所有者的净利润8,292.38万元,同比增长18.12%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润1,073.37万元,同比减少75.49%。2、财务状况2022年末,公司总资产311,374.91万元,同比增长4.57%;归属于母公司的所有者权益282,698.92万元,同比增长0.82%;归属于母公司所有者的每股净资产11.78元,同比增长0.86%。3、影响经营业绩的主要因素(1)本报告期内公司持续调整产品结构,抓住行业发展机遇,围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域,积极开拓市场和客户,克服疫情带来的影响,有效保障产能需求,汽车电子芯片业务和芯片定制服务收入实现较大幅度增长,公司整体营业收入实现了持续增长。(2)本报告期内公司理财收益与政府补贴比上年同期有较大幅度的增长,公司整体利润有所增长。(3)本报告期内公司为抓住高端汽车电子芯片和高可靠存储芯片国产化替代的机遇,围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域,较大幅度增加了研发人员数量,进行了高强度的研发投入,导致本年度研发费用比上年度预计增加5,700万元左右,增长幅度预计将超过60%。(4)本报告期内晶圆制造和封测产能处于紧张状态,芯片晶圆制造和封测成本有所上升,导致公司总体毛利率有所下降。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上变动的主要原因1、2022年度公司实现营业收入55,295.72万元,同比增长35.73%。对比上年同期,本报告期内公司持续调整产品结构,抓住行业发展机遇,围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域,积极开拓市场和客户,有效保障产能需求,公司整体营业收入实现了持续增长。2、2022年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,073.37万元,同比减少75.49%。本报告期内公司为抓住高端汽车电子芯片和高可靠存储芯片国产化替代的机遇,围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域,公司较大幅度增加了研发人员数量,进行了高强度的研发投入,导致本年度研发费用比上年度预计增加5,700万元左右,增长幅度预计将超过60%。本报告期内晶圆制造和封测产能处于紧张状态,芯片晶圆制造和封测成本有所上升,导致公司总体毛利率有所下降。
4 20230121 688262 国芯科技 预增 21.07 ~ 56.68 8500.00 ~ 11000.00 7020.46
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8500万元至11000万元,与上年同期相比变动值为:1480万元至3980万元,较上年同期相比变动幅度:21.07%至56.68%。业绩变动原因说明1、营业收入获得增长的主要原因。对比上年同期,本报告期内公司持续调整产品结构,抓住行业发展机遇,围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域,积极开拓市场和客户,克服疫情带来的影响,有效保障产能需求,特别是报告期内公司的汽车电子芯片实现400余万颗的销售,出货量同比增加十倍以上,汽车电子业务的收入实现大幅度增长,公司整体营业收入实现了持续增长。此外,由于受到2022年四季度疫情的影响,公司有多个芯片定制服务项目未能及时获得客户验收,将顺延到2023年完成。2、净利润获得增长的主要原因。本报告期公司理财收益与政府补贴比上年同期有较大幅度的增长。3、扣非后净利润下降的主要原因。本报告期内,为抓住高端汽车电子芯片和高可靠存储芯片国产化替代的机遇,围绕高端汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域,公司进行了高强度的研发投入,并较大幅度增加了研发人员数量,导致本年度研发费用比上年度预计增加6000万元左右,增长幅度预计将超过50%,高强度的研发投入为公司的可持续发展奠定基础。
5 20221022 688262 国芯科技 预增 155.78 ~ 172.17 9365.00 ~ 9965.00 3661.24
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:9364.76万元至9964.76万元,与上年同期相比变动值为:5703.52万元至6303.52万元,较上年同期相比变动幅度:155.78%至172.17%。业绩变动原因说明对比上年同期,本报告期内公司持续调整产品结构,抓住行业发展机遇,围绕国家重大需求、汽车电子和云安全应用等重点领域,积极开拓市场和客户,克服疫情带来的影响,有效保障产能需求,使得公司营业收入实现了持续增长。另外,本报告期公司理财收益与政府补贴比上年同期有较大幅度的增长。
6 20220726 688262 国芯科技 预增 1732.00 ~ 1890.00 5800.00 ~ 6300.00 317.00
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5800万元至6300万元,与上年同期相比变动值为:5500万元至6000万元,较上年同期相比变动幅度:1732%至1890%。业绩变动原因说明对比上年同期,本报告期内公司持续调整产品结构,抓住行业发展机遇,围绕国家重大需求、汽车电子和云安全应用,积极开拓市场和客户,克服疫情带来的影响,有效保障产能需求,使得公司业务实现了持续增长。
7 20220226 688262 国芯科技 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6924.43万元,与上年同期相比变动幅度:51.37%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入40,738.68万元,同比上升56.99%;实现归属于母公司所有者的净利润6,924.43万元,同比上升51.37%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,960.46万元,同比上升106.27%;截至2021年底总资产298,135.34万元,较期初增长419.55%;归属于母公司的所有者权益280,311.20万元,较期初增长494.53%。报告期主要影响经营业绩的主要因素:报告期内半导体芯片行业景气度回升,客户需求增长,公司由此带来的规模效应使得公司营业利润及净利润快速增长。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上变动的主要原因1、2021年度,公司营业收入同比增长56.99%;公司营业利润同比增长67.22%,利润总额同比增长56.85%,归属于母公司所有者的净利润同比增长51.37%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比上升106.27%。其主要原因为:公司三大业务应用方向为信息安全、汽车电子和工业控制以及边缘计算和网络通信,其中信息安全方向业务收入占比为61.67%,收入增长了69.31%,汽车电子和工业控制方向业务收入占比为20.40%,收入增长了11.79%,边缘计算和网络通信方向业务收入占比为17.40%,收入增长了97.67%。收入结构上公司业务主要分为IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品,公司新开发投入市场的自主产品主要包括云到端信息安全芯片和模组产品以及汽车电子芯片产品,以上两个应用的自主芯片及模组营业收入较上年同期增长158.98%,同时公司整体毛利额增长较大,由此带来的规模效应实现了营业利润、利润总额、净利润的较大增长。此外,公司本年度收到政府补助转为其它收益金额为3,182.82万元,较上一年度增加40.51%,也导致利润总额、净利润的较大增长。2、总资产同比增加419.55%,归属于母公司的所有者权益同比增加494.53%,归属于母公司所有者的每股净资产同比增加345.90%,主要原因系公司在报告期内收到首次公开发行股票募集资金和公司经营利润增长所致。3、股本同比增加33.33%,主要原因系公司首次公开发行股票所致。
8 20220128 688262 国芯科技 预增 42.09 ~ 74.88 6500.00 ~ 8000.00 4574.46
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6500万元至8000万元,与上年同期相比变动值为:1925.54万元至3425.54万元,较上年同期相比变动幅度:42.09%至74.88%。业绩变动原因说明2021年,公司业绩增加的主要原因是半导体芯片行业景气度回升、客户需求增长,公司新开发投入市场的产品包括云到端信息安全芯片产品以及汽车电子芯片产品销售增长所致。
9 20211216 688262 国芯科技 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6500万元至8000万元,与上年同期相比变动幅度:42.09%至74.88%。业绩变动原因说明公司2021年度营业收入预计同比增长,主要系国内新冠疫情影响有所缓解、经济逐步复苏,且集成电路行业市场景气度提升,公司销售情况向好所致。
10 20211206 688262 国芯科技 预增 42.09 ~ 74.88 6500.00 ~ 8000.00 4574.46
11 20210618 688262 国芯科技 不确定 -171.68 ~ 141.58 -175.00 ~ 588.00 0.00
业绩变动原因:公司2021年1-6月营业收入预计同比增长,主要系国内新冠疫情影响有所缓解、经济逐步复苏,且集成电路行业市场景气度提升,因此公司销售情况向好。由于2020年1-6月公司利润规模较小,因此2021年1-6月预计净利润相较于去年同期变动幅度较大。

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