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华茂股份:2024年三季度报告

公告时间:2024-10-30 17:03:36

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-064
安徽华茂纺织股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数 据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 849,399,165.42 9.41% 2,519,903,127.63 3.88%
归属于上市公司股东的净利 131,744,905.59 184.70% 152,082,514.97 17.03%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 6,347,533.47 -70.48% 68,303,014.76 102.64%
(元)
经营活动产生的现金流量净 — — 123,510,870.49 -61.39%
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.144 193.88% 0.166 20.29%
稀释每股收益(元/股) 0.144 193.88% 0.166 20.29%
加权平均净资产收益率 2.98% 1.95% 3.44% 0.53%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 6,924,670,975.52 7,400,490,826.64 -6.43%
归属于上市公司股东的所有 4,343,179,108.35 4,375,007,779.94 -0.73%
者权益(元)

(二) 非经常性损 益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -8,099.75 18,800,176.07
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 1,060,737.07 2,809,498.31
的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 147,363,677.71 69,874,657.34
资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 81,035.92 632,939.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,871.01 -534,669.72
减:所得税影响额 22,756,786.06 7,669,128.52
少数股东权益影响额(税后) 41,321.76 133,972.91
合计 125,397,372.12 83,779,500.21 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数 据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 本报告期 上年同 期/期初 同比增减 变动原因
主要原因是本期公司将持有的重庆砾石部分(35%)
长期股权投资 57,019,358.45 1,055,936,091.56 -94.60% 股权进行了转让,根据《企业会计准则》相关规定,
公司将重庆砾石剩余 9.59%股权重分类到其他权益工
具投资科目核算。
主要原因是本期公司将持有的重庆砾石部分(35%)
其他权益工具投资 644,164,305.43 456,915,122.56 40.98% 股权进行了转让,根据《企业会计准则》相关规定,
公司将重庆砾石剩余 9.59%股权重分类到其他权益工
具投资科目核算。
在建工程 65,288,576.76 36,756,518.35 77.62% 主要原因是子公司新元公司本期建设投入较大所致。
使用权资产 1,836,215.83 4,910,884.41 -62.61% 主要原因是本期摊销所致。
其他非流动资产 51,125,160.25 10,409,733.32 391.13% 主要原因是本期预付的部分设备款本期尚未结算。
应付职工薪酬 16,231,937.09 26,489,792.58 -38.72% 主要原因是期初尚未到期支付的薪酬本期已支付。
应交税费 32,343,230.00 23,357,042.53 38.47% 主要原因是本期预提的税费尚未到期支付。
租赁负债 2,462,862.19 3,904,396.53 -36.92% 主要原因是本期应付的租赁费用已支付。
项目 本期发生额 上期发 生额 增减变动 变动原因
信用减值损失 825,560.60 4,331,220.76 -80.94% 主要原因是本期坏账准备转回比上期减少所致。
资产减值损失 -5,129,692.04 4,591,283.76 -211.73% 主要原因是本期存货有所增加相应计提的存货跌价准
备比上期增加所致。
其他收益 23,669,603.88 16,388,998.25 44.42% 主要原因是本期先进制造业增值税加计抵减收益较大

所致。
营业外收入 163,182.24 588,781.12 -72.28% 主要原因是上期处理了部分不需要支付的往来款所
致。
营业外支出 987,994.57 8,804,110.53 -88.78% 主要原因是上期子公司华欣公司退还未使用土地产生

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